老师您好,公司购买一批原材料,先付款了,借预付账款,贷银行存款;一个月后收到货物还没收到发票,借其他应付款,贷预付账款;最后收到发票,借原材料,应交增值税进项税,贷其他应付款。请问老师这样做分录对吗?正确的应怎么做?有简单的方法吗?

那一滴雨露~
于2020-02-20 14:58 发布 1196次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-20 15:02
;一个月后收到货物还没收到发票,借其他应付款 这个可以先暂估,借原材料 贷应付账款暂估款
相关问题讨论
;一个月后收到货物还没收到发票,借其他应付款 这个可以先暂估,借原材料 贷应付账款暂估款
2020-02-20 15:02:22
你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。
2021-05-20 16:38:58
您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37
你好,支付直接借其他应付款就行了
2020-06-29 23:25:52
你好 没付款的记在其他应付款就可以
2020-05-26 11:01:12
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