老师您好,公司购买一批原材料,先付款了,借预付账款,贷银行存款;一个月后收到货物还没收到发票,借其他应付款,贷预付账款;最后收到发票,借原材料,应交增值税进项税,贷其他应付款。请问老师这样做分录对吗?正确的应怎么做?有简单的方法吗?
那一滴雨露~
于2020-02-20 14:58 发布 1142次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-20 15:02
;一个月后收到货物还没收到发票,借其他应付款 这个可以先暂估,借原材料 贷应付账款暂估款
相关问题讨论

;一个月后收到货物还没收到发票,借其他应付款 这个可以先暂估,借原材料 贷应付账款暂估款
2020-02-20 15:02:22

你好,支付直接借其他应付款就行了
2020-06-29 23:25:52

你好 没付款的记在其他应付款就可以
2020-05-26 11:01:12

什么维护费?是金税盘费用吗?
2020-05-26 10:46:14

你好,你这个账最终就只剩质保金没有付了,这个账不需要调整呀。你这里预付账款的借方就是实际应付账款的金额。
2019-08-09 14:46:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
那一滴雨露~ 追问
2020-02-20 15:08
maize老师 解答
2020-02-20 15:14
那一滴雨露~ 追问
2020-02-20 15:33
maize老师 解答
2020-02-20 15:35
那一滴雨露~ 追问
2020-02-20 15:39
maize老师 解答
2020-02-20 15:41