老师您好,公司购买一批原材料,先付款了,借预付账款,贷银行存款;一个月后收到货物还没收到发票,借其他应付款,贷预付账款;最后收到发票,借原材料,应交增值税进项税,贷其他应付款。请问老师这样做分录对吗?正确的应怎么做?有简单的方法吗?
那一滴雨露~
于2020-02-20 14:58 发布 1120次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-20 15:02
;一个月后收到货物还没收到发票,借其他应付款 这个可以先暂估,借原材料 贷应付账款暂估款
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;一个月后收到货物还没收到发票,借其他应付款 这个可以先暂估,借原材料 贷应付账款暂估款
2020-02-20 15:02:22

您好,税控盘维护费支付维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款 280
借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280
已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
2020-05-26 11:13:38

你好,租金是几月份开始的
2020-01-07 19:13:06

收到退回来的的预付账款最好将之前老板以个人名义付出去的回单一起作为原始凭证
2018-11-07 14:07:46

您好!先计入其他应付款。
2018-09-04 14:33:08
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