老师 2023年第四季度 多计提管理费用的社保 汇算 问
你好,汇算清缴纳税调增借应付职工薪酬、社保贷利润分配,未分配利润。 答
老师 我们是假发公司 主要是假发, 车间使用的物 问
你好,周转材料领用的时候制造费用。 答
老师我想问下公司个人往公司存钱,让公司代为买车 问
要是委托协议可以的。 答
老师,请教一下工商年报里填报的问题? 问
你好,具体是哪个问题 答
新公司法实收资本的规定 问
您好,7月1日前注册的公司按8年来实缴 答
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12月电话费1月2日扣款,1月份分录借管理费用一电话费,贷银行存款,1月份电话费2月2日扣款,2月开这两次扣款的增值税发票,分录怎么做
老师你好,老板家买的电视,电视柜和吸油烟机拿回来专票,在增值税发票综合服务平台先选不抵扣勾选项,然后在发票抵扣勾选那里把税额金额变为0即可是吗?分录:借:管理费用—福利费贷:银行存款
老师您好,10月员工报销消防培训费,借:管理费用-培训费 贷银行存款。后面发现培训费发票是增值税发票,10月没有认证,11月才发现。请问调整的分录要怎么做?