想听劳务所得个税的相关税率、相关算的方法、相 问
你好,这个你可以参考这里 https://www.gerensuodeshui.cn/index_lwbc.html 申报的话,看个税申报的课程就可以了。 答
老师 我们是建筑公司 老板名下好几家公司 但是 问
不建议这么做,有合规风险: 工资需发给有劳动关系的员工,A 不是 B 公司员工,B 发工资无依据,还可能涉及个税、社保违规; 跨公司报销需费用真实关联该公司业务,若仅为能报销而拆分工资,易被认定为虚列成本。 合规做法是通过劳务派遣、业务外包等明确关系,或按实际受益公司清算代垫费用。 答
老师好 我们公司现在要转让 当时注册资本金是10 问
你好,是的,不到位,被查了要罚款的。 答
老师,想咨询一下。二手车市场以公司名义开了2000 问
开了就要申报的,不然投诉对方乱开 答
老师,请教一下股东变更遇到的一些问题 问
同学,你好 具体什么问题呢? 答

3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用?借管理费用,应交税费…应交增值税(进项税,贷银行存款)
答: 你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
老师,iso认证开的增值税专用发票,我做账,借:管理费用、应交增值税-进项税额,贷:银行存款,对吗?管理费用-办公费,对吗?
答: 你好,是的,明细科目看用途了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1.为什么管理费用要用负数?入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
答: 你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
12月电话费1月2日扣款,1月份分录借管理费用一电话费,贷银行存款,1月份电话费2月2日扣款,2月开这两次扣款的增值税发票,分录怎么做
老师你好,老板家买的电视,电视柜和吸油烟机拿回来专票,在增值税发票综合服务平台先选不抵扣勾选项,然后在发票抵扣勾选那里把税额金额变为0即可是吗?分录:借:管理费用—福利费贷:银行存款
老师您好,10月员工报销消防培训费,借:管理费用-培训费 贷银行存款。后面发现培训费发票是增值税发票,10月没有认证,11月才发现。请问调整的分录要怎么做?


陆紫倩 追问
2018-11-03 14:05
宋生老师 解答
2018-11-03 14:08