某企业为增值税一般纳税人,14年8月销售自己使用过的旧设箅取得不含税收入60万,该设备2011购进取得增值税专用发票,注明价标75万元,已低扣进项税,则销售此设备应交增值税是多少万?

Wal🍀m.
于2016-04-28 14:46 发布 1374次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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60*17%=10.2万
2016-04-28 16:16:53
专票和普票对开票方是一样的
2019-05-24 13:44:29
你好!可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
(1)B公司代收代缴的消费税为()万元。
(80+5.65/1.13)/(1-0.15)*0.15=15
2)A公司的应纳消费税为
150*0.15-15*2/3=12.5
3)A公司的应纳增值税为
150*0.13-5.65/1.13*0.13-80*0.13=8.45
2022-05-30 09:27:03
:(1)B公司代收代缴的消费税为
(80+5.65/1.13)/(1-0.15)*0.15=15
2022-05-29 17:53:17
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