送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-02-14 12:53

你好,先计提再发放的

小熊仔 追问

2020-02-14 12:54

那分录怎么做

暖暖老师 解答

2020-02-14 12:56

借管理费用
销售费用
制造费用
贷应付职工薪酬

小熊仔 追问

2020-02-14 13:03

我有点蒙,就是我这个月发上个月工资,那我这个月拿到上个月工资表,那我是直接计提,接着发放,是不是等于这个月的账目就要做计提跟发放二笔对吗

暖暖老师 解答

2020-02-14 13:04

是的,如果你上月计提了就不需要再计提

小熊仔 追问

2020-02-14 13:07

是不是说例如我拿到上个月工资表,我可以直接做发放的分录借应付职工薪酬,贷银行存款。接着再做一笔计提,借什么管理费用那些,贷,应付职工薪酬。

小熊仔 追问

2020-02-14 13:07

为什么要计提啊?

暖暖老师 解答

2020-02-14 13:07

可以的,只要有这两笔分录就可以的

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你好,计提本月工资分录是 借:生产成本,制造费用,管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资 
2023-11-08 20:16:00
你好,这个月补上计提的分录。
2022-02-14 16:55:29
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-06-27 14:43:16
你好,先冲减计提的,再按照正确的计提,再发放
2019-12-17 14:12:08
借:成本费用等科目5000,贷:应付职工薪酬5000,借:应付职工薪酬4000,贷: 应交税费-应交个人所得税,银行存款4000-税
2022-04-09 13:25:38
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