老师,我们公司是外贸出口企业,1月份对方开了一份进项票我用于认证了,申请退税时提示进项发票跟出口报关单不一致。请问我现在要怎么处理?一月报税时需要做进项税额转出吗?

向新阳
于2020-02-11 15:47 发布 1352次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2020-02-11 16:02
发票改成和报关单一致的
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发票改成和报关单一致的
2020-02-11 16:02:55
同学你好
你勾选的时候选择的什么
2022-12-13 11:24:42
你好,你准备申报退税的时候就要勾销。
是需要填入的。
2024-10-18 09:41:03
您好,应该是这28600原来是认证为进项抵扣了,这进项税额是用于出口退税的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要进项税额转出的,然后这里面其中的19800是可以退税的,8800是需要进成本的
2019-10-05 09:09:37
同学您好,进项税转出的意思就是不能抵扣,因为以前已经抵扣了,所以现在需要补交
2022-12-23 17:21:56
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2020-02-11 16:10
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2020-02-11 16:11