送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-02-07 09:56

借:以前年度损益调整
   贷:现金等科目

娇气的黄豆 追问

2020-02-07 10:04

月末结转时 借 利润分配 未分配利润  贷 以前年度损益调整  对不?

紫藤老师 解答

2020-02-07 10:04

对的,你的理解是正确的

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相关问题讨论
你好,这个具体的是什么费用的?比如办公费的 借以前年度损益调整 贷、其他应付款 借利润分配,未分配利润 贷以前年度损益调整。
2022-03-01 10:46:41
你好 不涉及损益类科目直接做分录就可以了,如果属于费用 那么就是 借 以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款或银行存款 再 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
2020-05-26 17:20:31
你好,收到发票红红冲上个月的费用,在做一笔这个月的按照这个发票的
2020-05-06 12:04:29
你好,直接原分录红冲然后再重新开蓝字发票做分录就行了
2020-05-07 10:57:27
预付10万时: 借:预付账款 贷:银行存款 次月办理转让相关手续完: 借:无形资产 500 贷:预付账款 10 贷:其他应付款 490 以后每期付款时再冲减其他应付款
2018-12-14 22:22:04
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