老师,你看代账在25年6月30日计提工资时少计提了0.08,我应该怎么调整一下呀? 借管理费用—职工薪酬0.08 贷 应付职工薪酬—职工工资0.08 这样调的话让应付职工薪酬出现了0.08的余额,对吗
风恋幽夏
于2026-01-07 10:16 发布 6次浏览

- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2026-01-07 10:17
是的,就是那样补计提就行
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您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
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风恋幽夏 追问
2026-01-07 10:23