老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

你好,老师,请问一下,我公司19年收到一张开错费用发票,现在2020年退回重新开具正确发票。那会计分录是怎么做
答: 你好,直接原分录红冲然后再重新开蓝字发票做分录就行了
我公司现在先预付了10万元,购买专利,次月办理转让,价值500万,之后提供了10万的费用发票这500万已经预付了10万,但是后期才给的发票500万我们分期付款,然后分期给我们提供发票这个怎么做会计分录呢,有点不清楚
答: 预付10万时: 借:预付账款 贷:银行存款 次月办理转让相关手续完: 借:无形资产 500 贷:预付账款 10 贷:其他应付款 490 以后每期付款时再冲减其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
最后一个季度把一张费用发票上的金额20000看成2000入账了,次年会计分录怎么做?
答: 借;以前年度损益调整 18000 贷;库存现金等科目








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