老师2019年9月付了一笔19.5万的设计费,但对方永远不给开发票,九月做3号凭证摘要付设计费。借,管理费用--开办费--设计费19.5万,贷,银行存款19.5万,十月份我又做九月3号凭证冲红分录,借,管理费用--开办费--设计费 负19.5万,借,银行存款 19.5万,请问九月份3号凭证和10月份的冲红分录凭证后面分别附什么附件资料,对方10月份没有退钱给我,因为对方永远不给我发票,我9月份的帐做错了,10月做了个红冲分录,又做了个别的分录,10月做的红冲和另一个分录我截图发过去了。借,其他应收款--陈19.5万,贷,银行存款19.5万请问9月和10月的这几个分录后面跟什么附件

白雪
于2020-02-04 22:19 发布 908次浏览
- 送心意
安与逸老师
职称: 中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
2020-02-04 22:27
你好,9月3号凭证后付银行回单,对方收款的收据,设计费的明细清单。
10月份冲销凭证后付9月份的记账凭证复印件,上面写明冲销说明并签字。
其他应收款的分录后附银行回单和收款收据,因为9月份已经附过了,可以使用复印件写个说明。
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你好同学,仅供参考:
差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款,借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。
希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-03-01 17:05:14
你好!这个属于费用会计处理,
2021-12-17 06:53:31
借银行存款贷,其他应收款。
2021-11-24 11:04:23
你好,分录没有错,就是这样做
2021-06-16 00:05:39
借其他应收款1万贷银行存款。
2021-05-24 13:18:58
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