老师我想问一下我们单位以前有一笔材料款当时我们先付的款,但对方开票时少开了2.71,造成了我们实际付款和开票金额不符,帐一直挂着,对方为这2.71也不开了,我想问一下这笔帐以后怎么处理?

玲珑
于2020-02-03 20:29 发布 1628次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-02-03 20:30
你好。你单位按发票入库
多支付的借营业外支出贷银存
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你好。你单位按发票入库
多支付的借营业外支出贷银存
2020-02-03 20:30:05
这个是下月实际付款时,再统计这个数据
2020-06-18 18:02:41
同学你好
那得有委托收款协议
2021-12-27 16:01:17
借原材料20000 贷应付票据20000
2023-11-01 07:36:00
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付票据
2022-11-02 17:18:07
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