账上材料,先根据仓库系统本月入库金额全部暂估入库,本月到了多少材料发票,再根据到票金额冲减暂估入库;现在账上材料跟仓库系统金额一致,但是账上应付暂估材料跟仓库系统未付款材料金额不一致,应该怎么调平?
輕彈左手的煙
于2022-02-13 09:21 发布 587次浏览
- 送心意
潘潘老师
职称: 管理会计师 财税师
2022-02-13 09:24
你好,原因如下,你支付材料款冲销出错,要不是系统做错。要不是帐做错,建议好好再核对检查一下!
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你好,原因如下,你支付材料款冲销出错,要不是系统做错。要不是帐做错,建议好好再核对检查一下!
2022-02-13 09:24:09

收到发票的时候,借原材料 负数 贷:应付账款,负数
然后再按发票金额入账就可以了
2018-11-05 11:10:55

你好,原材料暂估入库不要附件,发票到时在调账
2019-05-15 11:34:11

首先是在没收到发票当月暂估,收到发票把之前暂估的冲红,再做正常的分录。
2019-04-18 09:20:59

你好, 收到多少就估多少
2020-05-06 14:36:36
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2022-02-13 09:28