账上材料,先根据仓库系统本月入库金额全部暂估入库,本月到了多少材料发票,再根据到票金额冲减暂估入库;现在账上材料跟仓库系统金额一致,但是账上应付暂估材料跟仓库系统未付款材料金额不一致,应该怎么调平?

輕彈左手的煙
于2022-02-13 09:21 发布 673次浏览
- 送心意
潘潘老师
职称: 管理会计师 财税师
2022-02-13 09:24
你好,原因如下,你支付材料款冲销出错,要不是系统做错。要不是帐做错,建议好好再核对检查一下!
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你好,原因如下,你支付材料款冲销出错,要不是系统做错。要不是帐做错,建议好好再核对检查一下!
2022-02-13 09:24:09
收到发票的时候,借原材料 负数 贷:应付账款,负数
然后再按发票金额入账就可以了
2018-11-05 11:10:55
你好,当时的原材料结转了成本吗?没有的话,第一个分录写10
2024-04-11 14:38:32
是可以这样的哈 有些也是发票到了直接放进去之前的凭证后面 借:原材料 贷:应付账款 这么多分录
2024-01-03 16:22:36
同学您好,原材料的差异计入当期就可以了
2024-02-27 19:55:04
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