增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

期初余额有应付账款贷方3000,这月还款是借应付账款3000贷银行3000。可进项抵扣怎么做分录
答: 您好,拿到发票的时候,做进项税 借 原材料等 进项税 贷 应付账款
期初余额有应付账款贷方3000,这月还款是借应付账款3000贷银行3000。可进项抵扣怎么做分录
答: 进项抵扣分录前面就做了吧。应该有个借:原材料(或其他你们发生业务的科目) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 3000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
11月份的进项票没有认证,分录是借:材料 其他应收款 贷应付账款,进项税额没有抵扣,到一月份才抵扣的,怎么做分录
答: 当时没认证 借原材料 应交税费-增值税-待认证进项 贷应付,认证时 借应交税费-增值税-进项 贷应交税费-增值税-待认证进项









粤公网安备 44030502000945号



康乃馨 追问
2020-01-19 10:22
宸宸老师 解答
2020-01-19 10:22