老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

请问,税控盘服务费入管理费用,增值税申报附表4还需要填本期发生额吗
答: 您好,同学,需要填写本期发生额。
老师我公司是运输公司,个人的车辆挂靠在我公司,收到的挂靠管理费没有开票,这种收入需不需要在增值税申报表里填写未开票收
答: 你好在未开票里面填写。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这两天一直在学习金马公司营业期的账,有两个问题,1、听到了结转增值税的那部分,才发现平时做账都少做了这两步,平时增值税申报只要填那几张表就可以了,该怎么更证错误呢?2、还有购买税控盘的那个费用,直接进入管理费用了,今年可以红字冲销,再重新做一张正确的凭证,那去年的呢?公司就只有一个会计,只要报税不出错,这些会计上的问题,也没有人审核,真是不学不知道呀
答: 1、结转增值税的目的是把增值税的三级科目转平,你原来没有做,现在可以不做,去年的也可以现在一起结转,这不涉及损益,就按现有各明细科目的余额结转就可以。 2、购买金税盘本来就是计入管理费用,你在实际需要缴税的时候,可以递减应交增值税,递减的分录是借 应交税费--应交增值税(减免税款 ) 借 管理费用负数。如果去年你没有实际递减的话,今年还是可以继续递减的,就是在需要交增值税的时候,你记得操作一下。









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LL 追问
2020-01-14 16:21
晓宇老师 解答
2020-01-14 19:18