老师,我有一笔免税收入,在8月份做的时候确认了增值税销项税,这个月冲回并更正,那我的纳税申报表上应该怎么填呢?
Joy3398
于2020-01-13 10:28 发布 757次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-01-13 10:43
这个月冲回并更正?---就按差额填写到申报表就是了。
相关问题讨论

这个月冲回并更正?---就按差额填写到申报表就是了。
2020-01-13 10:43:15

借银行存款
贷应交税费未交增值税
借交税费,未交增值税
贷应交税费应交增值税销项
借税金及附加负数
贷应交税费、附加税,负数
借银行
贷应交税费、附加税
2023-10-14 15:42:29

你这个应该要去税局大厅填一下申报表
2019-04-12 11:03:02

您好,您是免税不退税的是吗,免税的就是正常的免税销售收入里面,和平时退税的一样填写
2019-09-02 12:03:31

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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