老师,我更正申报5月的增值税报表的话,现在9月18号补交了税款,那我更正申报6月的时候,那笔税款要在现在更正6月的报表的30栏填写本期已缴纳上期应纳税款吗?
2320885989
于2019-09-18 20:11 发布 1239次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-09-18 20:38
您好,是的,就是这样填写的。
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你好,是的
如果有预交税款,可以扣除
2016-12-19 09:34:57

按照税控盘的增值税确认,在申报表上倒挤不然比对不通过
2020-04-03 22:13:06

你好!
根据34栏缴纳增值税额(本期应补退税额)
2018-08-12 19:03:04

你好,学员,这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02

同学。是按3%的税率预交
2019-04-03 09:46:38
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