老师好,我们公司属于制造业企业的,属于设备制造行 问
他是用的建房屋的吗?是的话这一部分不用开发票,你做在建工程就行,你也不需要交税,也不需要红冲发票。 答
请问老师,我们目前有4个主体公司,近期2家公司出现 问
前期梳理:联合部门盘点设备,记录基础 / 状态 / 转移信息,三方签字确认;核对账务,确保账实一致,补提减值或漏记账务。 中期处置: 可用设备:按账面净值内部转移,清退方转 “固定资产清理” 再冲往来 / 资本公积,接收方按原值 %2B 对方折旧入账;同一集团无偿转移不视同销售,留存协议备查。 损坏设备:先出鉴定报告,清退方转 “固定资产清理”,处置残值缴税,结转损益;损失凭报告税前扣除,区分正常 / 非正常损失(后者需进项税转出)。 后期收尾:归档全套资料,注销前核查税务,接收方建台账跟踪使用。 答
您好~咨询下:购进农产品增值税进项税额,如果是从⼀ 问
小规模纳税人如果按1%征收率开专票,按票面税额抵扣;如果按3%征收率开专票,则按发票金额的9%计算抵扣? 答
老师,想问一下,公司用员工身份证办理的对公网银(一 问
同学,你好 有影响的,建议公司及时更换一下 答
老师,合同里面大写金额是对的,小写金额分节号标错 问
你好,这个没有影响,以大写金额为准 答

公司法人一开始垫资买了一些东西,借管理费用5000贷其他应付款5000,后来他又从公司借了1万差旅费借其他应收10000贷银行存款10000,怎样同一个人,既有其他应收,又有其他应付,怎么办
答: 这个没关系,可以直接抵掉 借其他应付款 贷其他应收款
我想问一下,我们不开发票,收到公司垫付资金费,我挂是借:银行存款700000元 贷:其他应付款700000元 支付的分录:借:管理费用 贷:银行存款 这笔其他应付款等收回来再冲销掉 老板看了之后,不让挂其他应付,要挂应收款 我要挂其他应收,该怎么挂
答: 你好,这个是无法挂其他应收的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,年末余额表上,银行存款+其他应收款(无应收账款)应该等于其他应付款吗
答: 同学,你好 不等于的

