送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-09 22:01

您好
借:营业外支出 0.02
贷:应收账款 0.02

兜兜疯 追问

2020-01-09 22:01

好的,谢谢老师

兜兜疯 追问

2020-01-09 22:02

需要什么原始凭证

bamboo老师 解答

2020-01-09 22:03

可以写个说明 什么原因调整 然后找领导签个字做附件

兜兜疯 追问

2020-01-10 21:56

老师,计提房租费分录怎么写

兜兜疯 追问

2020-01-10 21:56

跟应付账款有关系吗,我觉得应付账款就是记录打款和发票的,我现在有点搞不清了

bamboo老师 解答

2020-01-10 22:08

借:管理费用-租赁费
贷:其他应付款-暂估

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您好 收取了货款还没有开具发票 所以借方负数
2021-04-11 13:33:33
您好,同学,不需要做分录,余额结转到2020年期初即可。
2020-02-27 10:51:12
借:应收账款-售后 贷:应收账款-售前
2022-02-24 19:01:39
你好,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-10-16 17:18:10
a之前你们挂的应收账款的吗 是的话借应收账款a贷银行存款 需要出委托书
2021-10-21 20:14:26
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