送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-09-15 07:49

您好,应收账款挂账原因是?没开发票?

木兰花 追问

2021-09-15 20:01

老师抱歉今天太忙了 预收多了 

小林老师 解答

2021-09-15 20:25

您好,那您按价外费用处理,申报增值税

木兰花 追问

2021-09-15 20:30

还要报增值税吗 老师 怎么做分录

木兰花 追问

2021-09-15 20:30

可以直接做营业外收入吗

小林老师 解答

2021-09-15 21:02

您好,借预收款项贷营业外收入,应交税费应交增值税

木兰花 追问

2021-09-15 21:57

谢谢老师

木兰花 追问

2021-09-15 21:57

谢谢老师

小林老师 解答

2021-09-15 22:39

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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相关问题讨论
您好 收取了货款还没有开具发票 所以借方负数
2021-04-11 13:33:33
您好,同学,不需要做分录,余额结转到2020年期初即可。
2020-02-27 10:51:12
借:应收账款-售后 贷:应收账款-售前
2022-02-24 19:01:39
你好,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-10-16 17:18:10
你好 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-09-10 12:32:52
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