- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-09-15 07:49
您好,应收账款挂账原因是?没开发票?
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同学 你好 期初数是报表上期结转过来的期末数 你如果要结转 只能在上期调整
2021-07-28 16:31:35
你好
借 信用减值损失5000
贷 坏账准备 5000
2020-05-01 11:56:33
与顺流逆流交易
内部销售和应收账款抵消的是两家公司之间的,视同不存在!
2019-08-19 15:51:35
你好
借 应收账款
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税
2018-09-10 12:32:52
同学你好
计入营业外支出
2021-09-13 15:26:58
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木兰花 追问
2021-09-15 20:01
小林老师 解答
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2021-09-15 22:39