老师,请问残保金里的上年在职职工人数是怎么取数 问
您好,你们去年1到12月的平均数 答
老师您好,这个填报弹出这个信息,啥意思?我个税也申 问
同学你好 没看到图片哦 答
甲公司20×3年7月1日自母公司(丁公司)取得乙公司60 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
企业向个人购买二手车,个人找税务局代开的发票只 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
车辆购置税是车行开给我们的吗,他这是购置税票也 问
是税局开具的完税证明 答

借:其他应付款~财政补贴款 贷:以前年度损益调整 贷:应交税金~应交增值税~销项税 这样调整之后!我在申报增值税时在附表的无票销售栏内填写!增加销售收入增加销项税!这笔收入用交印花税吗?
答: 你好 是的 需要缴纳印花税的
跨年销售退回,借:以前年度损益调整,借:应交税费增值税(销项),贷:应收账款在增值税账里,怎么填
答: 你好,跨年销售退回的分录是 借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们公司要冲减去年销售,分录是这样填的:借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 应交税费--应交增值税--销项税额(红字) 借:以前年度损益调整(红字) 贷:库存商品(红字) 增值税附表一该怎么填?目前收入那栏对不上。
答: 因为你是通过以前年度损益调整来冲红的收入 所以和本期无关 不需要对的上





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