送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-01-07 14:51

你好  借 管理费用-办公费 负数 借 库存商品

LJJ 追问

2020-01-07 14:54

老师,你没看清我的问题

LJJ 追问

2020-01-07 14:54

问题出在预付账款那里

答疑苏老师 解答

2020-01-07 15:13

你好 同学说的是预付账款的明细科目不对,是吧? 那就是借 预付账款-办公费 贷预付账款-购货款

LJJ 追问

2020-01-07 15:29

这样我预付账款的办公费就增加了

答疑苏老师 解答

2020-01-07 15:32

你好 没有哦,你原来做在了贷方,这里结转到借方。就冲掉了。

LJJ 追问

2020-01-08 10:41

LJJ 追问

2020-01-08 10:42

预付账款的—购货款冲掉了,但是办公费多了

答疑苏老师 解答

2020-01-08 10:44

你好 借管理费用-办公费300,贷预付账款-办公费300  这里不是有个贷方吗? 再借 预付账款-办公费  贷 预付账款-购货款 不就冲掉了了吗?

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相关问题讨论
你好 借 管理费用-办公费 负数 借 库存商品
2020-01-07 14:51:29
金税盘和报税盘共820元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用820     贷:银行存款/现金820 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)820 贷:管理费用820 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280,只看分录不要看金额
2019-10-08 13:06:33
预付时,借:预付账款 贷:银行存款,收到发票时,借:待摊费用 贷:预付账款 每月摊销成本费用,借:XX费用 贷:待摊费用
2018-10-12 14:29:23
你好,如果是员工先垫款分录 借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-02-20 18:31:36
您好 请问发票收到了么
2019-07-29 19:44:43
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