借预付账款—购货款300,贷库存现金300,借管理费用-办公费300,贷预付账款-办公费300。请问这个分录怎么更正?发票回来的时候,没有冲购货款,错冲了办公费
LJJ
于2020-01-07 14:49 发布 1156次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-01-07 14:51
你好 借 管理费用-办公费 负数 借 库存商品
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你好 借 管理费用-办公费 负数 借 库存商品
2020-01-07 14:51:29

金税盘和报税盘共820元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),
借:管理费用820
贷:银行存款/现金820
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)820
贷:管理费用820
若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280,只看分录不要看金额
2019-10-08 13:06:33

预付时,借:预付账款 贷:银行存款,收到发票时,借:待摊费用 贷:预付账款 每月摊销成本费用,借:XX费用 贷:待摊费用
2018-10-12 14:29:23

你好,如果是员工先垫款分录
借:管理费用
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:银行存款
2020-02-20 18:31:36

您好
请问发票收到了么
2019-07-29 19:44:43
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