老师,请教一下,6月份代扣代缴个人所税,但是6月份又 问
同学,你好 你没有发工资,就不应该申报个税。 现在你申报个税了,那就会有科目挂着,这个之后发工资,就会平了 答
老师 预付卡怎么账务处理 问
借:预付账款 贷:银行存款 答
老师 贸易公司 小微企业的条件是什么?资产不超多 问
从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 答
老师,你好,我公司收到一张加油的专票,税号是对的,公 问
这张发票,不能抵扣增值税 答
老师,我想 问一下,我公司没有核定印花税税种,为什么 问
同学,你好 你有这个征税范围,就要缴纳印花税。 你没有核定的话,是你核定不及时 答

员工购买办公用品拿发票来公司报销,公司直接从对公账户转账给员工对私户口,账务处理:第一:借:管理费用300 贷:银行存款300 第二种:借:管理费用300 贷:其他应收款-莫某员工300, 借:其他应收款-莫某员工300 贷:银行存款300,那种比较正确?为什么?
答: 你好,如果是员工先垫款分录 借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师,法人私人账户转钱到对公账户。挂往来账 其他应付款科目是吗?借:银行存款 贷:其他应付款那如果法人自己出钱支付一些办公用品之类的,可以挂其他应付款这个科目吗?借:管理费用 贷:其他应付款
答: 你好,可以的。可以统一在其他应付款核算。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
,公司账户付款5000,票开了6000、借:管理费用6000,贷:银行存款5000,其他应收款1000(老板名字),实际付款是6000、只是对公账户支付5000,这样做分录对吗?
答: 你好,之前老板有欠公司1000,这次有替公司支付了这1000的费用吗


古无 追问
2020-02-20 18:36
立红老师 解答
2020-02-20 18:37