老师,现在在手机上按月补开去年的租车发票可以么, 问
同学,你好 可以的。 是的 答
上期未申报征收项目的增值税品目在哪里补申报 问
你好,可直接更正申报,或直接在本期申报 答
老师电子发票抵扣认证是发现,发票的税金金额跟电 问
你没有抵扣对方就已经开了bu fe红字发票 答
股份转让的印花税是属于允许税前扣除的费用吗? 问
是的,股份转让的印花税是属于允许税前扣除的费用 答
老师,这是啥问题提示这个呢 问
因为你的报表左右不平 答

老师好!如果以个人名称开150万建安发票,如果在营改增前在地税开票,大概得交150万*3%=4.5万营业税及对应的附加 税,个税150万*2.6%=3.9万,印花税150*0.003%=450元.如果在5月1日后在国税开票,要交多少税?
答: 要先看国税局核定你们是多少税率,如果是开150万的发票,那么就是150万/(1+税率)*税率就是交的增值税
老师,营改增前开出租赁地税发票,是在地税系统交营业税,城建税,印花税等。营改增后,用国税普票开租赁发票,那些城建税,教育费附加,印花税是国税交还是地税交?
答: 地税缴纳
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
营改增后,建安业的合同印花税是在(非核定税种)申报吗?
答: 你好,是的








粤公网安备 44030502000945号



吴月柳 解答
2016-04-20 14:21
吴月柳 解答
2016-04-20 14:33