企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

新成立的小公司,我们在设置往来账科目上有什么注意事项。我之前想设预付,预收,应付应收,其他应付,其他应收,但是这样全部设的话,我怕在做账的过程中容易混乱,这样的。我该怎么设立》?
答: 你好,可以都设置,但是一个供应商或者客户只使用一个往来,就不会混乱
老师好,能给我总结一下应收应付,预收预付,其他应收其他应付,这些科目什么情况下该记对应的科目?每次做账这些科目都是混淆
答: 收到发票没付款或者开了发票出去没收到钱是应收应付 没开票先付款或者先收款用预收预付 不经常发生的就用其他应收其他应付
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我现在刚把以前的账拿回来自己做,这个其他应收和其他应付两个科目值就是不一样,但是没错,我到底该怎么修改
答: 你好,其他应收款和其他应付款核算的内容不一样,金额是可以不一样的。

