老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

老师,应收预收,应付预付,其他应收其他应付款,这六个科目哪些可以合成一块
答: 你好,应收,预收,其他应收,这3个可以一起。剩下的3个可以一起
这儿有对同一企业的往来,借给对方做的是其他应付账款的借方,对方还来做该科目贷方。从本月起做其他应收可以吗?需要把往期与该企业的其他往来作处理不呢?
答: 可以,之前的往来不需要调账。可以把其他应付款的余额调整过来。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,到年末,如果企业和同一个公司有挂多个科目,比如应收,应付,其他应付或其他应收款,要把和同一公司的往来对冲后调整到一个科目对吗
答: 不用调整,这几个科目都是独立的科目,是不能够对冲的。








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