工程项目完工。借:工程结算—己结算项目 291262 问
前期多转成本 23675.59 元,完工当年调增应纳税所得额; 项目总毛利 46976.56 元为最终计税利润,按对应税率缴企业所得税; 季度预缴调增差额,年度汇算填报纳税调整表。 答
因为第四季度的研发费用不能够加计扣除,为了防止 问
你好,肯定是不能这么做的 答
A酒店和B酒店,当时平台变更的时候,变更了收款账户, 问
同学,你好 B转给A的话,需要开具发票 答
老师,个税返还手续费,申报增值税的时候填在哪个表 问
您好,一般纳税人的话,填写在附表一,6%未开票收入里面 答
借:银行存款 借:财务费用-贴现利息 贷:应收票据,请问 问
同学你好。 贴现息 =汇票金额*贴现日率*贴现天数 答


房产中介公司,新房结佣流程是开出专票,然后总部转账到公司,12月份成交了几套新房,发票未开,也不知道具体收入数字,要怎么做账
答: 您好,可以根据以往的新房收入和结佣比例,计算出佣金,计提处理就行了。
我们公司和另一家公司合作投资了一个项目,对方占85%,我方15%,项目是以我公司名义跟项目方合作的,后面有了收益,我公司开发票给项目收款,收回的这笔款要跟这家公司按前面比例分成,现在款已转给对方了,但我们转出这笔款时应该怎么入账?对方要不要开发票给我们?
答: 你是走分红还是走分包
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好!开出去的发票和到的款不在同一个月怎么样做账。有一笔收入是七月份开的发票,八月份公户收到款。
答: 借应收账款贷主营业务收入应交税费 收到钱借银行存款贷应收账款。






粤公网安备 44030502000945号


