送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-14 09:52

你好,借;预付账款,贷;银行存款

优美的老虎 追问

2019-10-14 09:53

后期怎么处理预付账款呢

邹刚得老师 解答

2019-10-14 09:55

你好,今后取得发票这样做分录 
借;原材料等科目,贷;预付账款

优美的老虎 追问

2019-10-14 09:59

对方公司不开发票,我们的预付可以直接做成原材料这些吗,这样做有没有什么风险呢(小规模纳税人)

邹刚得老师 解答

2019-10-14 10:07

你好,可以做无票购进材料处理,汇算清缴对无票购进材料成本做纳税调增处理就是了

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相关问题讨论
你好 可以挂暂估 或者往来 但是年底前要取得发票
2020-06-08 17:20:57
你好,同学。 不开发票,直接转个人?那你这个没办法 平账啊,你这不能作成本,但公账支付,只能作为其他应收款
2020-04-23 21:41:10
你好,借;预付账款,贷;银行存款
2019-10-14 09:52:07
您好,背书转出,没收到发票 借:预付账款 贷:应收票据。
2020-03-11 11:43:37
你好,是什么原因导致的转账是1万,开具发票却是1.3万呢?
2021-04-06 20:10:30
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