老师,年底购进羽绒服用于给员工发福利价格2195元,开的发票是增值税专票 会计分录这样做对吗 借:库存商品1942.48 借:应交增值税_进项税额252.52 贷:现金2195 借:管理费用2195 贷:应付职工薪酬2195 发放福利会计分录 借:应付职工薪酬_福利费2195 贷:库存商品1942.48 贷进项税额转出_252.52 老师这样做分录对吗?
我随悦动
于2020-01-03 10:05 发布 1224次浏览

- 送心意
小妍老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

对的
2016-11-01 13:34:48

您好!对的。分录就是这样。
2018-10-12 15:12:22

最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16

借,管理费用~福利费
贷,应交税费~进转出
2020-02-13 21:54:57

你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
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