林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

小规模纳税人,我接手公司之前的账。其他应付款——社保,期末在借方有几千块的余额,查之前明细账,工资表没造好和凭证对不上,社保对不上,太乱了。请问我可以把其他应付款——社保借方余额直接转入管理费用吗?这个余额要怎么办呢?
答: 如果对不清白了,可以直接计入公司的管理费用——社保费平账
小规模纳税人上季度一张费用票180,做成了1800下账了,借管理费用 贷其他应付款,已经报税了,请问这个月要怎么记账,税务应如何处理
答: 侯超就可以借管理费用-1800+180贷其他应付款-1800+180
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好老师,我公司是小规模纳税人,老板自费买东西或者吃饭的发票怎么记账啊,我这边目前记账是,借方:管理费用 贷方:其他应付款-老板,但有时候老板每进到公账里的钱取出来自己花掉,那这样的话,我是不是我记账的时候,借方:其他应付款贷方:银行存款 。这样记会计科目可以吗?用不用记,借方:其他应收款 贷方:银行存款,最后,年末,其他应收款,和其他应付款在平账呢?这样是不是太多此一举了呢?
答: 你直接按照你上面这样做就行了,转给老板的时候就相当于给了老板报销费用了。









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郭老师 解答
2020-01-02 11:32
孤独的石头 追问
2020-01-02 11:35
孤独的石头 追问
2020-01-02 11:36
郭老师 解答
2020-01-02 11:37