老师您好,应收账款跟应付账款是同一家单位,应收账款4764 ,应付账款1500,当时就直接冲减了,银行只入账3264元,这应该怎么做分录?
大气的黑夜
于2019-12-31 11:50 发布 860次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,借:银行存款 3264 应付账款 1500 贷:应收账款 4764
2019-12-31 11:51:32

同学您好,做更正分录就可以:
摘要:更正X月X号凭证
分录:借:其他应付款 1000
贷:应收账款 1000
2025-04-16 14:12:50

你好,将应付账款红冲就可以,就是改为正确的明细科目
贷,应付账款——正确的 正数
贷,应付账款——错误的 负数
借,应付账款——正确的 正数
借,应付账款——错误的 负数
2020-06-02 09:20:26

你好,这些购买什么业务的?
2022-02-24 15:10:29

直接明细科目挂单位名就可以
2020-03-18 11:33:51
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