老师:十一月份,有一单位先开票后付款,当时我挂了应收账款:借:应收账款-司法局1500;贷:主营业务收入:1485.15;应交税费-销项税款 14.85;今天,账款已收回,我做分录:借:银行存款 1500;贷:应收账款-司法局 1500;那个销项税我不用管的吧,是不是到交税的时候再做分录啊。
情源金陵
于2021-12-20 17:08 发布 731次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-12-20 17:08
您好,是的,您做的没有错,请问还有什么可以帮您
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你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05

你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43

你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
2019-04-01 15:30:22

不需要。一般情况下,主营业务收入可以用于直接抵扣应交税费,不需要借贷应交税费。
2023-03-10 18:36:13
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