请问,公司阿姨买菜怎么做账 问
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 答
因社保基数调整,公司三月补缴社保的时候,补交了离 问
可全部计入管理费用-社保费 答
请问4月新入职员工,公司是4月工资在5月份发放,那么 问
你好,是的,0申报个人所得税 答
老师您好,您能看下这道题是不是出错了 问
同学,大病医疗有个限额的,在扣除医保报销后,自付部分本年度累计超过15000元,且不超过80000元的部分,准予在计算个人所得税应纳税所得额时扣除 答
老师帮我看下a为啥不对 问
你好,同学 直接写办理托收手续就可以确认收入了 答
老师,你好,我们公司是工程公司,现在5个月了,对公账没有收入和成本,因为没接到工程,明年才接到,工程基本上都是走对公,可以走对私吗?我这边报税收入成本都为0,没影响吧,确实没收到款。
答: 你好,不要走对私,公对公。目前阶段就是零
如果当月有收入,但是没有收到成本票,我应该咋么做账呀,求解
答: 可以先暂估入库,借主营业务成本,贷库存商品 ,借库存商品 贷应付账款 暂估款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们5月才收到成本票,是19年的成本,20年才收到票,之前做的暂估,现在怎么入账,跨年了
答: 你好 年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
影*一一 追问
2019-12-30 18:36
小惑老师 解答
2019-12-30 18:38
影*一一 追问
2019-12-30 18:40
小惑老师 解答
2019-12-30 19:02
影*一一 追问
2019-12-30 22:51
小惑老师 解答
2019-12-30 22:51