老师你好。有个建筑项目开票金额38220.43元,其中开了劳务发票11000砂石款发票27000余款220.43我打给了项目经理。另外他交付现金管理费2点764元,缴纳税金(12.5)4778元。目前我所做科目是借:工程施工—某项目部—劳务费11000 工程施工—某项目部—材料费27000 工程施工—某项目部—其它 220.43 贷:银行存款—某银行 38220.43 请问,那我所收的管理费用和税金如何入账?
木灵子
于2019-12-30 17:14 发布 754次浏览
- 送心意
孙老师
职称: 初级会计师
2019-12-30 18:33
你好同学,你这是被挂靠的项目吗?
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你好同学,你这是被挂靠的项目吗?
2019-12-30 18:33:17

您好,您这边得差额是指?
2018-08-12 08:51:20

你好,同学,可以按实际付款金额做账,不用记财务费用。
2024-07-13 12:41:08

,你好同学,如果说你银行二月份打款给个人的话,你可以先借其他应付款,然后贷银行存款,等三月份收到发票以后,你再借劳务费贷其他应付款。
2022-03-14 11:34:50

你好,是什么情况下发生的劳务费?
2018-09-25 15:03:58
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