送心意

玲老师

职称会计师

2019-12-25 19:09

先暂估入库 后面正常做销售和转成本的分录。收到发票时再把前面做这几笔分录 先红冲了再按发票金额做前面一样的分录

小丝丝 追问

2019-12-25 19:39

老师,我按照你刚才说的做的分录,现在主营业务成本在贷方是负数,是什么原因啊

小丝丝 追问

2019-12-25 19:41

我预付的20000,次月收到的19982的票,相差1018,这个数据刚好在主营业务成本贷方

玲老师 解答

2019-12-25 19:58

收到发票时,把原来的分鹿泉红冲了,包括成本,然后再按发票的金额入库,按入库金额结转成本就不会有差异了

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相关问题讨论
您好 暂估金额跟发票金额一致么
2020-07-03 11:02:40
先暂估入库 后面正常做销售和转成本的分录。收到发票时再把前面做这几笔分录 先红冲了再按发票金额做前面一样的分录
2019-12-25 19:09:17
你好 暂估入库,借;库存商品,贷;应付账款——暂估 期末结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品
2019-12-31 11:37:06
你好 先做购进暂估入库,借;库存商品,贷;应付账款——暂估 对外销售 借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-12-22 15:33:36
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 然后补结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品
2019-11-12 09:17:09
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