您好我们有个客户让补开上年度的专票,但是税率已经变了,客户说就按照现在的税率开就行,但是去年收的货款已经做了无票收入了,还能更正申报当时的增值税吗,如果更正申报的话是按现开发票的税率还是怎么弄呢
超级的花生
于2019-12-25 10:01 发布 1150次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-25 10:04
让你补税差吗?如果不需要的话,价税合计开你的无票收入就行。
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增值税免税企业开具增值税普通发票时误将税率开为17%,发票产生税额,但本月抄税后才发现,已不能作废,增值税将如何申报?发票如何处理?能否按免税申报,发票下月红字冲回?.
2017-07-02 18:24:48

把优惠部分填到减免税额里。。。。。
2015-10-17 06:48:58

您好,应该开不征税的普票;尚未交付,附表四按照预收款/(1%2B9%)*3%预交增值税及附加税费。完工交付开全款发票,客户缴纳契税才能办产权证,没有优惠。’
2022-05-06 13:43:32

你好
那么按照错的税率来申报的
2022-04-13 15:05:37

你好!调写零就可以,没有税金
2018-10-31 13:35:38
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