送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-25 10:04

让你补税差吗?如果不需要的话,价税合计开你的无票收入就行。

超级的花生 追问

2019-12-25 11:05

但是对方让开的金额比我们这边核算的金额少,是最好按照对方的金额还是按照我们的呢,我们这边看是之前根本没开过发票,不知道该咋开了

郭老师 解答

2019-12-25 11:10

你红冲全部无票收入
然后开发票

超级的花生 追问

2019-12-25 11:40

意思是就按照我们这边之前确认的无票收入开发票

超级的花生 追问

2019-12-25 11:40

然后到时候更正申报把这部分无票收入调整到开票收入里面去?

郭老师 解答

2019-12-25 12:05

你好,是的
上面都给你说了

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增值税免税企业开具增值税普通发票时误将税率开为17%,发票产生税额,但本月抄税后才发现,已不能作废,增值税将如何申报?发票如何处理?能否按免税申报,发票下月红字冲回?.
2017-07-02 18:24:48
把优惠部分填到减免税额里。。。。。
2015-10-17 06:48:58
您好,应该开不征税的普票;尚未交付,附表四按照预收款/(1%2B9%)*3%预交增值税及附加税费。完工交付开全款发票,客户缴纳契税才能办产权证,没有优惠。’
2022-05-06 13:43:32
你好 那么按照错的税率来申报的
2022-04-13 15:05:37
你好!调写零就可以,没有税金
2018-10-31 13:35:38
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