你好,老师,我9月开发票时,不小心把其中一种商品的税率开成了5%,现在10月申报第三季度的增值税时申报不起,这种情况我该怎么办?谢谢。

故意的龙猫
于2019-10-18 19:06 发布 581次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
把优惠部分填到减免税额里。。。。。
2015-10-17 06:48:58
增值税免税企业开具增值税普通发票时误将税率开为17%,发票产生税额,但本月抄税后才发现,已不能作废,增值税将如何申报?发票如何处理?能否按免税申报,发票下月红字冲回?.
2017-07-02 18:24:48
您好,应该开不征税的普票;尚未交付,附表四按照预收款/(1%2B9%)*3%预交增值税及附加税费。完工交付开全款发票,客户缴纳契税才能办产权证,没有优惠。’
2022-05-06 13:43:32
你好
那么按照错的税率来申报的
2022-04-13 15:05:37
你好!调写零就可以,没有税金
2018-10-31 13:35:38
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