老师你好,请问假如我公司一个季度交一次租金,季度9000元,那就是一个月三千,我在首月先一次性付了9000租金,但是我做账租金是按月摊销,请问我怎么做账比较好(付款时会计分录,每个月摊销时会计分录)麻烦列一下
学堂用户_ph188061
于2019-12-22 14:24 发布 1331次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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您好,交租金时,借预付账款--租金9000贷银行存款9000,然后按月摊销,借管理费用等--租金3000贷预付账款--租金3000
2019-12-22 14:26:35

您好,借:预付 贷:银行
借:管理费用等 贷:预付
2024-05-15 08:18:48

你好 是记长期待摊销费用。如果 是租 的按租赁期分摊
2020-06-20 17:16:43

你好,把之前摊销的分录红冲,然后根据取得 的发票这样做分录
借;长期待摊费用,贷;预付账款
然后按月做摊销分录
2020-06-18 11:30:41

借:预付账款 贷 银行存款 摊销是 借:管理费用等相关科目 贷 预付账款
2019-06-14 00:27:18
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