送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-05-15 08:18

您好,借:预付  贷:银行
借:管理费用等  贷:预付

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相关问题讨论
收到发票冲掉之前的预付账款 借:在建工程/开发产品等 应交税费-应交增值税-进项税金 贷:预付账款
2024-06-17 09:19:59
记入到预付账款里面就行
2022-04-20 11:56:11
同学你好 支付时 借,预付账款 贷,银行存款 按月摊销时 借,管理费用 贷,预付账款
2022-03-18 09:50:56
您好,借:预付 贷:银行 借:管理费用等 贷:预付
2024-05-15 08:18:48
可以这样做分录。收到发票未付款先确认负债计入 “应付账款”,因费用要一年内分月摊销,用 “预付账款” 过渡合理,借方体现未来摊销费用,贷方记录当下负债。也可以用 “长期待摊费用” 或 “待摊费用” 代替 “预付账款”,之后按计划摊销,支付款项时再冲减 “应付账款”。
2024-12-09 09:46:03
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