老师,我们之前每月固定给人家一笔摊位费400 ,做账一直挂着呢,钱未付,这个月突然给付款,人家要按500来收了 ,那我这个怎么写会计分录 ,差额这部分怎么办?怎么做账呀?
鲤鱼戒指
于2020-06-20 10:57 发布 953次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-20 11:02
差额部门没有做补上,借管理费用 租赁费 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行
相关问题讨论

差额部门没有做补上,借管理费用 租赁费 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行
2020-06-20 11:02:33

你好,发票开具的什么内容,广告费还是租赁费。
2018-10-24 11:15:56

您好,交租金时,借预付账款--租金9000贷银行存款9000,然后按月摊销,借管理费用等--租金3000贷预付账款--租金3000
2019-12-22 14:26:35

你好,是一次性支付几个月的房租?有取得租金发票吗?
2019-02-27 14:55:39

您好,借:预付 贷:银行
借:管理费用等 贷:预付
2024-05-15 08:18:48
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鲤鱼戒指 追问
2020-06-20 11:21
maize老师 解答
2020-06-20 11:31