老师,我们之前每月固定给人家一笔摊位费400 ,做账一直挂着呢,钱未付,这个月突然给付款,人家要按500来收了 ,那我这个怎么写会计分录 ,差额这部分怎么办?怎么做账呀?

鲤鱼戒指
于2020-06-20 10:57 发布 1082次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-20 11:02
差额部门没有做补上,借管理费用 租赁费 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行
相关问题讨论
差额部门没有做补上,借管理费用 租赁费 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行
2020-06-20 11:02:33
您好,借:预付 贷:银行
借:管理费用等 贷:预付
2024-05-15 08:18:48
你好,借:管理费用 600,贷:待摊费用-报刊费 600
2022-02-19 11:49:55
对的,是的,是这么做的。预付账款二级科目,写企业的名字就行。
2023-06-03 08:40:06
借:应付账款-电力公司
贷:应付票据
2025-12-14 17:11:52
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鲤鱼戒指 追问
2020-06-20 11:21
maize老师 解答
2020-06-20 11:31