员工先借支,再拿报销单来报销,那么账上处理是:借支时先放其他应收款,报销时暂不付所以放的其他应付款,那么请问最后可以直接用其他应收款和其他应付款对冲吗
小葵花_007
于2019-12-18 09:45 发布 1887次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-12-18 09:46
报销时暂不付所以冲其他应收款!
相关问题讨论

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小葵花_007 追问
2019-12-18 10:05
小葵花_007 追问
2019-12-18 10:05
俞老师 解答
2019-12-18 10:07