#提问#我们公司,之前给供应商付了款,我把这些款做到了预付账款科目,后面因为货物交易,也没有开票,对方也有转款过来,而且转过来的款比我们之前转给他们的还多了(多出来的部分款,是他们借给我们周转的)我能不能把我们之前给他们付的款冲掉? 分录是 借:银行存款 贷: 预付账款 其他应付款 这样对吗

小清新
于2019-12-17 16:43 发布 697次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。
2021-05-20 16:38:58
您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37
你好,这个如果公司欠法人钱的话,是没问题的
2021-09-16 16:01:52
质保金直接是作为往来款处理,支付时就平了。不用再单独平账
2019-08-09 15:00:50
你好!
借:其他应付款
贷:预付账款
2019-07-20 20:59:06
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