老师,我们建筑行业,同一个挂靠人给他挂了其他应收款,和其他应付款两个科目,中间做了一个其他应收款与其他应付款对冲,现在科目余额在其他应付款的借方,现在他零星材料发票要入账,私下已经付款,可以借应付,贷其他应付吗?
天真 无鞋
于2019-12-16 14:40 发布 1428次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,发票入账 如果前期已经付过了 是可以的
2019-12-16 14:57:42

您好,其他应付是,但是其他应收还要考虑一个坏账的问题
2022-04-01 23:24:54

您好
请问是同一家单位 不同科目调整么
2019-07-12 10:24:32

你好
需要看下这些科目的明细跟实际业务的明细,是不是有的没有记账,或者记错金额了这样核对一下。
2021-08-12 15:20:53

其他应收款是核算对外借款,期末余额代表应收未收回的借出款项
其他应付款是核算向其他单位借款,期末余额代表应支付而未支付的款项
2018-01-15 08:50:42
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