10月份预付了办公室的租金款,11月份收到了增值税专用发票. 我做的分录是借预付账款,贷银行存款 1.我当月不认证,怎么做账?分录怎么写。 2.当月可以不做账吗? 3.我等到要抵扣时候再认证,再做账可以吗?因为我做的分录是借预付账款,贷银行存款如果不做账,如果当月不做账,这样我的成本费用是不是就减少了?还有一个月就年底了,还不知道什么时候可以抵扣,有没有什么更好的办法先做入到成本呢?

努力努力在努力o
于2019-12-13 11:19 发布 1339次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-12-13 11:22
1.借:管理费用 应交税费-待认证进项 贷:预付账款
2、3.当月可以 但是不能跨年
相关问题讨论
1.借:管理费用 应交税费-待认证进项 贷:预付账款
2、3.当月可以 但是不能跨年
2019-12-13 11:22:58
您好!建议先做预付账款。
2017-10-11 14:55:25
借:工程施工贷:预付账款
2018-07-16 14:33:26
你好,如果不涉及进项税的话你之前已经都摊销了现在不用额外做账,发票附在这个月摊销的凭证后面就行了,前面的凭证注明发票在这里
2020-05-31 11:20:43
你好,收到票,借:库存商品 应交税费-进项税额 贷:预付账款,付余款,借:预付账款 贷:银行存款
2017-07-29 12:07:35
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