送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-05-31 11:20

你好,如果不涉及进项税的话你之前已经都摊销了现在不用额外做账,发票附在这个月摊销的凭证后面就行了,前面的凭证注明发票在这里

程程342 追问

2020-05-31 11:22

有涉及进项税啊,我们是一般纳税人,那我是不是把之前做的借:管理费用贷:预付账款,先冲掉,再重新做借:管理费用 ,应交税费进项税 贷预付账款呢

小云老师 解答

2020-05-31 11:24

你要这样做也可以,或者直接只把进项做到当月也可以,都是正确的

程程342 追问

2020-05-31 11:26

好的,谢谢老师,我还想问下,专用发票抵扣联是要单独装订吗

小云老师 解答

2020-05-31 11:28

专用发票抵扣联是要单独装订

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你好,如果不涉及进项税的话你之前已经都摊销了现在不用额外做账,发票附在这个月摊销的凭证后面就行了,前面的凭证注明发票在这里
2020-05-31 11:20:43
你好,收到票,借:库存商品 应交税费-进项税额 贷:预付账款,付余款,借:预付账款 贷:银行存款
2017-07-29 12:07:35
借;待摊费用 贷;预付账款
2017-05-11 09:57:42
借:工程施工贷:预付账款
2018-07-16 14:33:26
借销售。借销售费用,广告费,进项贷,银行存款。
2021-11-23 16:46:44
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