老师,这个怎么确定要不要申报? 问
你好,这个没有关联业务的话是不需要填写的 答
老师,麻烦问一下我们跟甲方签了一个保安保洁外包 问
你好,开劳务派遣的,你们合同修改一下,需要签订劳务合同 然后选择差额开票,税率5%加税合计是20800 扣除项目填写16500 你的税额就等于20800-16500)÷1.05×5%。 答
你好老师,企业收到商业承兑汇票,票面金额5000元,票 问
你好,你把这个财务费用改成负数49。 答
自产的产品,有的是作为开发客户做测试用的(相当于 问
你好,可以作为样品费用计入研发支出 答
请问母公司想把分子公司的一个分公司变成自己的 问
你好,股权转让,然后变更 答
老师您好,我公司付了一笔采购款,对方要过几个月才给我开发票,应该要开增值税专用发票,这笔款贷方银行存款,借方我要计预付账款么?还是计入生产成本暂估呢,如何做分录呢?
答: 同学你好 计入生产成本暂估就行了 借生产成本 贷应付账款暂估
老师您好,我公司付了一笔采购款,对方要过几个月才给我开发票,应该要开增值税专用发票,这笔款贷方银行存款,借方我要计预付账款么?还是计入生产成本暂估呢,如何做分录呢?
答: 您好,借应付账款,贷银行存款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
4月份合同金额是49810元,先预付14943,做账借预付账款14943,贷银行存款。5月份收到合同全额增值税专用发票抵扣金额42572.65,税额7237.35,如何入账?6月份银行存款支付尾款34867又如何入账?
答: 你好,收到票,借:库存商品 应交税费-进项税额 贷:预付账款,付余款,借:预付账款 贷:银行存款
王芊 追问
2021-05-31 21:14
朴老师 解答
2021-06-01 07:07
王芊 追问
2021-06-01 09:37
朴老师 解答
2021-06-01 09:46