送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-12-13 10:49

您好,需要的
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬

吖頭 追问

2019-12-13 11:01

计提的分录数值的是多少呢

宸宸老师 解答

2019-12-13 11:01

您好,计提的金额是3000

吖頭 追问

2019-12-13 11:04

是按应发工资计提吗?还有例题里怎么有待发放工资分录和发本月工资分录呢?

宸宸老师 解答

2019-12-13 11:05

您好,是的,按照应发工资计提的,实发的时候会扣除个人社保部分和个税部分的

吖頭 追问

2019-12-13 11:12

老师,我不明白,待发时为什么用其他应付款,实发时为什么又要用其他应收款呢

宸宸老师 解答

2019-12-13 11:13

你好,不是的,有的时候用其他应付款,有的时候用其他应收款

取决于您是先付工资还是先扣社保的

吖頭 追问

2019-12-13 11:27

好的,谢谢老师,我明白了

宸宸老师 解答

2019-12-13 11:27

不客气的,祝你学习愉快

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2022-04-01 16:28:52
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2020-01-04 14:54:40
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一、借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资
2019-10-14 16:04:37
借:管理费用(或生产成本、制造费用、销售费用、在建工程)--工资 贷:应付职工薪酬
2019-07-29 09:22:02
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