送心意

小刘老师

职称,注册会计师

2019-12-06 10:21

1、工会经费计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬一工会经费 2、工会经费交纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款

追问

2019-12-06 10:24

工会经费不计提可以吗,我就是发生时候做账,借管理费用,贷银行存款

小刘老师 解答

2019-12-06 10:37

按规定是应该计提的,不计提虽然结果一样,但不符合规定。

追问

2019-12-06 10:39

哦,好的,那老师返还的工会经费怎么处理呢

小刘老师 解答

2019-12-06 10:40

你说的返还具体是指?

追问

2019-12-06 10:41

就是工会每个月返到单位账户的款

小刘老师 解答

2019-12-06 10:59

借:银行存款等贷:管理费用--工会经费或借:银行存款等借:管理费用--工会经费(红字)

追问

2019-12-06 11:04

这么记分录的话是不是就不用把钱提出来了啊

小刘老师 解答

2019-12-06 11:05

这个是返还到银行账户时的分录,你提钱需要另做分录。

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1、工会经费计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬一工会经费 2、工会经费交纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
2019-12-06 10:21:13
你好 可以的 冲减为员工支付体检费的反方向。如果是没有对外支付的款项,应当冲减应付福利费。
2021-11-28 16:03:37
直接按这个差额进行拨付工会经费处理。
2017-10-18 11:54:25
你这个直接释放到收入处理,而不是放到其他预付款。
2021-10-12 17:08:38
你好,最好的办法是找出原因,如果找不出原因,那么你们领导的意思怎么样,如果按32357.50转出来,那么差额部分可以做营业外支出科目,如果以20710.30转出来,那么差额就是营业外收入。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
2018-05-12 23:47:25
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