老师你好,工会经费入账:借 银行存款 贷 其他应付款—工会经费,支出时:借 事业支出—办公费 贷 银行存款,那这样就没有其他应付款什么事,年底是不是其他应付款就和办公费一样清零?
回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴
于2019-11-29 12:24 发布 2125次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-11-29 13:14
工会经费单独核算的支出的时候要走往来,不走事业支出
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工会经费借管理费用,工会经费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款
2020-07-22 16:14:30

返还的工会经费,可以用来支付员工生日礼品采购费用
2019-07-16 11:01:53

你好,正确的应当是
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费
借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
2016-12-20 18:10:23

你这个直接释放到收入处理,而不是放到其他预付款。
2021-10-12 17:08:38

你好,最好的办法是找出原因,如果找不出原因,那么你们领导的意思怎么样,如果按32357.50转出来,那么差额部分可以做营业外支出科目,如果以20710.30转出来,那么差额就是营业外收入。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
2018-05-12 23:47:25
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