老师,请教你,我单位代收职工水电费,计入了其他应付款,本应冲减单位支出,但连续几年没有完全冲减完,有了一定的累积,后来单位要缴纳工会经费,就直接拿这个费用去缴纳了,分录是 借:其他应付款—缴纳工会费 贷:银行存款 这样是不是是错误的,应该怎么改正啊?
执着的冥王星
于2019-07-19 19:37 发布 1119次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-07-19 19:41
这两个是不同性质的其他应付款
相关问题讨论

工会经费借管理费用,工会经费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款
2020-07-22 16:14:30

返还的工会经费,可以用来支付员工生日礼品采购费用
2019-07-16 11:01:53

你好,正确的应当是
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费
借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
2016-12-20 18:10:23

你这个直接释放到收入处理,而不是放到其他预付款。
2021-10-12 17:08:38

你好,最好的办法是找出原因,如果找不出原因,那么你们领导的意思怎么样,如果按32357.50转出来,那么差额部分可以做营业外支出科目,如果以20710.30转出来,那么差额就是营业外收入。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
2018-05-12 23:47:25
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赵英老师 解答
2019-07-19 19:44