请问老师们:发放工资实际从银行账户上扣了3500元 分录:借:应付职工薪酬–工资 3839.68 贷:其他应收款 339.68 银行存款3500 这样做分录、后面的金额对么?

zhao
于2019-12-04 11:39 发布 920次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-04 11:41
您好
请问:其他应收款 339.68是个人承担社保部分么
相关问题讨论
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
你好
预付工资是第一种
借支是第二种
2022-01-11 20:44:15
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
你好,计提工资:借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-代收代付款
借:其他应付款-代收代付款 贷:银行存款
2022-09-23 15:48:46
同学你好
因为i这个不含工资
2022-12-05 18:02:03
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